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內部審計具體做什么內容(內部審計的作用與意義)

日期:2023-04-18 16:59:33      點擊:

內部審計具體做什么內容

有一些對審計不了解的人,一聽到內部審計就會覺得企業有什么事情,可能會十分的慌張,會認為企業是否有大規模變動或者企業財務狀況發生了什么大事等。

其實內部審計就是對企業的財務收支,經濟活動,內部控制,風險管理,以及企業主要負責人經濟責任履行情況等,實施獨立、客觀的監督、評價和建議,以促進企業完善治理、實現目標的活動,對企業的促進與發展是有很大的作用。

內部審計的作用與意義

1、有助于企業提高經濟效益。

通過內部審計,可以知道企業在管理、生產過程當中存在的問題。比如企業管理混亂、虧損等,這時可以整改企業管理結構,解決或彌補虧損問題。在企業經營管理當中得到改善,降低生產成本,以提高生產效益。

2、促進企業的財產安全。

檢查企業的物資財產在管理當中,是否存在安全漏洞,保管當是中否存在丟失情況。檢查財產物資是不是存在火災隱患等問題。通過審計,能促進財產物資的安全有效管理。

3、有利于企業財務規范管理。

其實無論做什么審計,主要是以預防為主。企業內部審計更是如此。關于財務管理這塊,其實文章開頭已經提到了。它主要查看企業從成本、營業收入、利潤、資金、應收等環節上是否存在問題,比如財務虧空、中飽私囊。從根本上盡可能地確保企業財產不受損失。

當然,內部審計的作用不僅以上三點作用。

審計部門對外宣傳說是風險的第三道防線,在開展業務時倡導風險導向內部審計,在貫徹審計全覆蓋時努力實現主要風險的全覆蓋。

總而言之,內部審計主要的作用還是監督、查錯防弊,完善企業的內部管理控制讓企業更加高效,降低企業的相關風險,讓企業更加快速、更加高效的發展。

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